审计
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内部审计 让虚假数字无处藏身
陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...
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审计学 一种整合方法 英文版
阿尔文·阿伦斯(Alvin A.Arens),兰德尔·埃尔德(Randal J.Elder),马克·比斯利(Mark S.Beasley)著2017 年出版607 页ISBN:9787300243269本书是美国最经典的现代审计学教材之一,被公认为系统学习和全面掌握现代西方特别是美国审计理论和实务的最佳图书。本书主要关注于财务报表审计及财务报告内部控制审计中的审计决策过程。以一种逻辑方式整合...
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信息系统审计研究报告
《信息系统审计研究报告》课题研究组2015 年出版497 页ISBN:9787511924803本书共分为五个部分:第一部分为总论,介绍信息系统审计的目标、内容和程序,信息系统审计框架和方法,以及信息系统审计相关法规、标准和信息技术发展;第二部分到第五部分分别为信息系统管理控制审计、信息系统应用...
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国家审计的审计质量研究
黄溶冰著2017 年出版202 页ISBN:9787514181845国家审计是国家治理中的“免疫系统”这一理论观点的提出,彰显了中央彻底整治“屡审屡犯”问题的决心,也对我国理论工作者在比较和总结的基础上,开展审计质量的系统深入研究提出了新的要求。本书以审计效力、审...
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新世纪应用型高等教育会计类课程规划教材 审计学 第2版
段兴民主编2016 年出版302 页ISBN:9787568504164本教材共14章:总论;审计的分类;审计规范和审计人员职业道德;审计程序和审计计划;审计重要性和审计风险;审计目标、审计证据和审计工作底稿;审计方法;审计报告;货币资金审计;采购与付款循环审计;存货与仓储循环审计;销售...
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审计师聘用议案 中小股东异议与审计师反应
贾莹丹著2016 年出版233 页ISBN:9787514176452本书主要有两大部分研究内容,一是中小股东异议的影响因素;二是中小股东异议对审计师行为的影响。其中研究的主要情境是上市公司的审计师聘用议案。选取可能影响中小股东对公司治理风险认知的审计委员会、董事...
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国家审计推动国家治理能力现代化的战略研究
李越冬著2017 年出版246 页ISBN:9787550426795本书针对当前国家审计工作中存在的年度间体例格式不统一、一些重要表述与政府工作报告等不一致、不同年度间信息可比性不强等问题,设计了规范的审计工作报告模板,充实相关报告内容,使得各个层级的审计工作报告...
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预算、审计和评估 在七国政府中的功能与整合
(英)安德鲁·格雷,比尔·詹金斯,(加)鲍勃·塞格斯沃斯著;王家新,晏维龙编;梁君,唐晓磊译2017 年出版174 页ISBN:9787514181746许多国家的预算、审计和评估是脱节的,本书分析了七个西方国家的预算、审计和评估是如何有机地融为一体的。
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审计理论研究 审计主体视角
郑石桥著2016 年出版615 页ISBN:9787542953667本书从审计主体视角,现代审计可以区分为政府审计、民间审计和内部审计,上述三种审计主体,对于审计基本问题,既有共性,也有个性。本书完成共性研究,本书以共性为基础上,重点关注各审计主体在基本问题方面的个性。本...
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信息系统审计法规知识选编 下
中国审计学会计算机审计分会《信息系统审计法规知识选编》课题组2016 年出版776 页ISBN:9787511925633本书依照信息系统审计的内容,分为信息系统审计基础法规知识、信息系统管理控制审计法规知识、信息系统应用控制审计法规知识、信息系统网络控制审计法规知识、信息系统安全控制审计法规知识五个部分,对每个部...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 计算机审计
陈伟编著2017 年出版330 页ISBN:9787300243276本书系统地分析了国内外关于计算机辅助审计的研究与应用现状,结合案例重点介绍了面向数据的计算机辅助审计(电子数据审计)的关键步骤: 审计数据采集、审计数据预处理、审计数据分析,并介绍了大数据环境下的电子...