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夏灿华,皮军华编著2017 年出版501 页ISBN:9787543866973全书深入浅出地对会计师事务所的审计程序和审计工作底稿的编制实务进行了阐述。并通过文字与表格的方式,将观察、监盘、函证、分析等审计程序的实务操作进行了系统的讲解,并通过模拟编制审计工作底稿的方式指...
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吴龚编著2017 年出版510 页ISBN:9787516415979本书包含医疗卫生机构的合同概论、合同审查与修改、政府采购合同管理、建设工程合同管理、融资租赁合同管理、合同审计等主要内容,对每项内容都作了法律精准性、操作规范性和应用针对性的讲解,并辅之以大量的...
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盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...
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邹子霖编著2017 年出版245 页ISBN:9787542953520本书主要介绍了民事证据理论在审计证据方面的运用、内部控制规范在企业中执行时应存在的业务证据、注册会计师实施审计程序获取审计证据等内容。最后,本书结合以上论述,对三个案例进行审计证据的运用进行综合...