内部审计
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索耶内部审计:现代内部审计实务 第5版 下
LAWRENCE B.SAWYER MORTIMER A.DITTENHOFER JAMES H.SCHEINER著;邰先宇 卢其顺等译2005 年出版1147 页ISBN:7500582722本书论述了内部审计的最新实务、特别是针对20世纪未21世纪初的公司造假丑闻。
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现代企业内部审计精要
尹维劼主编2006 年出版494 页ISBN:7508605888本书由长期从事内部审计工作和研究的资深内部审计专家、企业高管和知名教授主笔。全书分八章论述现代企业内部审计之精要:内审基础篇、审计程序篇、实用文书篇、技术方法篇、实战技巧篇、实务指南篇、经典案...
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内部审计新纪元 风险管理、控制及治理
(台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。
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索耶内部审计 现代内部审计实务 上
Lawrence B. Sawyer,Mortimer A. Dittenhofer,James H. Scheiner著;邰先宇,周瑞平等译2005 年出版546 页ISBN:7500582722本书论述了内部审计的最新实务、特别是针对20世纪未21世纪初的公司造假丑闻。
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内部审计规范精要与案例分析
李三喜编著(南京审计学院)2006 年出版396 页ISBN:7801559541本书是对《内部审计工作规定》及内部审计各个准则的讲解,每一讲包括案例、问题思考、规范精要、案例分析等内容。
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现代企业内部审计精要
尹维劼主编2011 年出版482 页ISBN:9787508627380本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨的问题。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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CIA考试指南 实施内部审计业务 理论卷
刘霄仑编著2010 年出版538 页ISBN:9787121115004Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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国际内部审计专业实务框架 阐释与应用
张红英等编著2010 年出版218 页ISBN:9787542925695本书依据国际内部审计专业实务框架(PPF)体系,重点对其中涉及的条款进行阐释,并于2004年实施的内部审计专业实务框架和我国准则进行比较,通过引入案例剖析和CIA考试经典考题分析,帮助内部审计人员掌握其内容。...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 2 实施内部审计业务
中审网校著2011 年出版276 页ISBN:9787545407907本书包括内部审计程序、从内部审计的确认业务和咨询服务两方面来讲审计业务的实施,介绍舞弊调查程序以扩舞弊调查的相关要点,介绍各类审计工具的应用及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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医疗卫生机构内部审计案例
中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...
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内部审计流程操作规范(汇编)
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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