内部审计
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金多多财会日记 规范内部审计的28个技巧
李玉周编著2013 年出版116 页ISBN:9787550409064金多多,从一本院校财经科班出身,也考过了几门CPA,拥有了初级会计职称。多多上班的单位是成都市一家小有名气的会计师事务所,在成都市属于中上水平。本书通过多多的工作实践,传授看懂和分析资产负债表、利润表、...
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教育内部审计质量控制和评价体系构建研究
李骏修,吴小蕾主编2012 年出版142 页ISBN:9787552001990本书对教育内部审计的控制提出了可量化的评价和打分方法,体现了现实性和可操作性,为全国教育内部审计质量控制盒评价体系的构建提供了可操作的范例。附录中有对教育审计质量控制和评价八要素,三十多个条目的含...
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布林克现代内部审计 通用知识体系 第7版
(美)罗伯特·R·穆勒著;章之旺等译2015 年出版484 页ISBN:9787121249945《布林克现代内部审计学》是内部审计著作的开山之作。1942年,布林克的《现代内部审计学》第1版作为商业领导力方面的书籍出版,第6版由美国著名内部控制及审计专家罗伯特·莫勒尔执笔。第7版在第6版基础上做了...
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公司内部审计操作实务
冯桂红,苏娟编著2015 年出版315 页ISBN:9787302398363本书主要介绍了什么是审计,外行眼中审计的特征,内部审计又是什么,内部审计的流程等。书稿包括11章以及附录。
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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中国民营企业内部审计发展研究报告
李乾文,李昆著2015 年出版214 页ISBN:9787514141573本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行...
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现代企业内部审计精要
尹维劼编著2015 年出版522 页ISBN:9787508653082《现代企业内部审计精要》一书分为四篇:内部审计基础、内部审计作业、内部审计技术和内部审计实务,按照现代企业内部审计思维的脉络,从其基础,到作业,讲技术,最后落脚为实务。书中大量案例、技巧和运用中各式的文...
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增值 集团公司内部审计实务与技巧
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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电网企业内部审计实务
宋志华主编2011 年出版402 页ISBN:9787512317802本书在介绍内部审计的基本理论与基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并辅以一定的审计实例与审计案例。...
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上市公司内部审计治理效应研究
郭慧著2010 年出版216 页ISBN:9787500494959内部审计在公司治理中的地位和作用已经得到业内公认,它与董事会、高管层、外部审计共同构成公司治理四大“基石”的观点也逐渐得到更多的认可。但是,内部审计在公司治理中的作用究竟体现在何处、在现行公司治...
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内部审计对组织价值的贡献度研究
孙青霞著2014 年出版263 页ISBN:9787511907769本书在对内部审计本质、组织价值及其测度探讨的基础上,通过案例分析了内部审计为组织增加价值的传导机制,构建了检验内部审计对组织价值贡献度的理论模型和多层次内部审计绩效评价指标体系,并实证检验了内部审...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计总署要素
中申网校编2014 年出版333 页ISBN:7509553520本书为“国际注册内部审计师CIA考试应试指南”丛书之一,由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握大纲要求的知识,轻松通过考试...
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广播影视内部审计文集
中国内部审计协会广播电影电视分会编2013 年出版254 页ISBN:9787507836776本书集中展示了近年来广电系统内部审计工作的发展趋势,以及理论探讨成果和工作实践经验。针对广播影视产业的迅猛发展,审计工作中出现的新问题进行研究。并收录了30篇内部审计优秀文章获奖作品,从综观到个人观...