内部审计
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风险基础内部审计 理论·实务·案例
董大胜,韩晓梅编著2010 年出版296 页ISBN:9787806844861本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审...
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内部审计原理与技术 第2版
理查德·L.莱特里夫(R.L.Ratliff),温特·A·华里丝,格兰恩·E·萨姆那等编著;《内部审计原理与技术》翻译组(译)1999 年出版418 页ISBN:7800647528 -
国际内部审计专业实务框架
国际内部审计师协会著;中国内部审计协会译2009 年出版92 页ISBN:9787509513699本书主要是关于国际内部审计专业实务方面的标准,包括属性标准、工作标准和实施标准。属性标准和工作标准适用于所有内部审计服务,实施标准是对属性标准和工作标准的扩充,提供了适用于确认业务或咨询业务的相关...
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内部审计 怎样才能有所作为
袁小勇著2012 年出版376 页ISBN:9787514116236本书是内部审计方面带有探索性的研究成果,本书分四大部分共17章,每章之后都附有“思考与探讨”,引导初学者加深对内部审计原理与技术的理解,鼓励实务工作者思考与探讨内部审计工作的一些深层次问题。...
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最新高校会计制度改革实施与财务管理内部审计实务全书 上
翟继光编著2010 年出版504 页ISBN:7811387034本书以2009年新公布最新高校会计制度为依据,全面讲述了新时期高校财务会计制度改革实施方案,对于深化高校内部财务治理,强化内部控制,做强做大学校经营规模提供了有益的思路和探索。...
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管理控制和信息技术 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版521 页ISBN:7500565674本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目标和风险控制、舞弊及预防的方面进行了阐述讲解,并附有解题思路。...
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内部审计在治理、风险和控制中的作用 第3版
中国内部审计协会编2004 年出版490 页ISBN:7500572743本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
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CIA考试指南 第1部分 Part 1 内部审计基础
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版232 页ISBN:9787121286247Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第一科,详细阐述内部审计的基础知识、考试规则、强制指...
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我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...