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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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独立审计具体准则第28号 前后任注册会计师的沟通
中国注册会计师协会编2003 年出版41 页ISBN:7505836986本书是中国注册会计师协会编写的关于“独立审计具体准则第28号——前后任注册会计师的沟通”的专业图书。