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审计

  • 国外绩效审计理论与实务

    审计署外资审计司编译2010 年出版587 页ISBN:9787511901606

    本书主要介绍英国在绩效审计方面的理论和实务,包括审计机构介绍,绩效审计定义,年度计划,审计方法,实地调查,起草报告,跟踪审计,审计标准等。...

  • 政府审计

    张庆龙著2010 年出版384 页ISBN:9787543217782

    本书按照具体的审计操作过程,从接受委托后的准备、审计目标的确定、审计程序的选择、审计测试的配置、审计证据的取得、审计意见的形成,直到审计报告的撰写以及审计师的职业道德和法律责任等,分置了22个具体的...

  • 绩效审计指南

    赵耿毅主编2011 年出版590 页ISBN:9787511906236

    本书是江苏省审计系统对于绩效审计的经验总结,既有理论点拨又有案例操作,分为操作篇、实务篇、理论篇和经验篇等几部分。

  • 中国注册会计师继续教育审计案例 第1辑 学员手册

    中国注册会计师协会编2009 年出版264 页ISBN:9787509513590

    本案例由学员手册和教师手册构成。其中,学员手册主要用于学员了解案例背景,开展课堂讨论,准备参考资料,思考案例设计的问题。教师手册主要用于教学参考,由教师根据课堂案例讨论情况,指导学员讨论的重点和方向,确保...

  • 中国注册会计师继续教育审计案例 第2辑 教师手册

    中国注册会计师协会编2010 年出版86 页ISBN:9787509522455

    本案例内容涵盖会计、审计、法律等多个领域,涉及注册会计师在执业过程中遇到的持续经营、收入确认、股权转让等各个方面的问题。

  • 公共机构能源审计

    国务院机关事务管理局组织编撰2010 年出版191 页ISBN:9787511100214

    为了更好地指导并推动中央和地方各级政府部门开展节能工作,不断提高政府机构的节能管理水平,增强公共机构工作人员的节能知识,确保公共机构节能工程持续、有效实施,国管局组织编写了《公共机构节能系列丛书》。...

  • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 2 实施内部审计业务

    中审网校著2011 年出版276 页ISBN:9787545407907

    本书包括内部审计程序、从内部审计的确认业务和咨询服务两方面来讲审计业务的实施,介绍舞弊调查程序以扩舞弊调查的相关要点,介绍各类审计工具的应用及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...

  • 审计学

    敖世友,张黎明,陈倩著2017 年出版343 页ISBN:9787569012651

    本书是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导...

  • 审计学 双色

    万义平,曾维林主编2017 年出版407 页ISBN:9787313177391

    本书主要介绍审计学相关知识。全书共十六章,具体内容包括总论、注册会计师职业准则、注册会计师职业道德与法律责任、审计目标与审计模式、审计证据与审计工作底稿、审计计划、审计测试:风险评估、审计测试:风...

  • 审计学 第2版

    王宝庆著2017 年出版387 页ISBN:9787030534842

    本教材以民间审计为主线,同时注重介绍政府审计和内部审计。在理论方面,主要介绍审计概念与执业能力、职业规范、法律责任等。在实务方面,主要介绍审计流程与方法、审计证据与工作底稿、内部控制与风险应对、审...

  • 审计学原理学习指导书 第2版

    李雪著2017 年出版220 页ISBN:9787542955647

    本书根据教材及教学大纲的要求,按章节提出学习目与要求,设计了各章重点与难点、练习题和案例等内容,并配有练习题参考答案及案例分析。本书理论联系实际,体现综合性和超前性,使学生通过练习能更多地接触会计实务...

  • 医疗卫生机构内部审计案例

    中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233

    本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...

  • 内部审计流程操作规范(汇编)

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 计算机辅助审计

    刘杰主编;唐文杰,黄力副主编2018 年出版213 页ISBN:9787030535559

    本书的编著以数据式审计为主线,内容包括计算机辅助审计理论、审前调查、数据采集和整理、数据预处理、审计中间表、审计数据分析、计算机辅助审计工作环境、计算机辅助审计质量控制以及信息系统审计等内容。...

  • 审计常用定性处理处罚依据

    唐山市审计局编2016 年出版492 页ISBN:9787511926043

    本书内容为审计定性处理处罚依据,包含审计中常用问题的处理处罚,如财政预算管理审计、税收征收管理审计、行政事业审计、企业管理审计、政府投资审计等。内容详尽,通俗易懂,可作为审计人员的案头书或法律咨询工...

  • 中国审计学会研讨会优秀论文集 2014-2015

    中国审计学会编2017 年出版520 页ISBN:9787511926623

    中国审计学会每年组织对入选当年中国审计学会召开的研讨会的论文进行优秀论文评选。为了促进这些优秀论文中所包含的研究成果的宣传、借鉴和推广,将其汇编成此文集。其中公共资金绩效审计研讨会论文9篇、自...

  • 教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 审计 第2版

    陈汉文主编;廖义刚,张玲副主编2017 年出版253 页ISBN:9787300250564

    本书整体框架结构分为审计原理与实务两部分。审计理论部分先简单介绍审计的产生与发展,从中得出审计的定义,再介绍审计规范(审计职业道德与审计行为准则等)以及审计责任,然后逐一介绍审计的基本理论:管理层认定...

  • 医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务

    吴龚编著2017 年出版510 页ISBN:9787516415979

    本书包含医疗卫生机构的合同概论、合同审查与修改、政府采购合同管理、建设工程合同管理、融资租赁合同管理、合同审计等主要内容,对每项内容都作了法律精准性、操作规范性和应用针对性的讲解,并辅之以大量的...

  • 审计市场结构与审计行为研究 来自中国证券市场的经验证据

    罗春华著2017 年出版175 页ISBN:9787514182354

    审计市场和审计行为研究是西方学术界一个相对成熟的论题。Zeff和Fossum(1967)指出,只有深入研究公共会计师事务所成长及壮大的原因,剖析其品牌形成的关键因素,在此基础上探究事务所市场行为方能深入理解审计市...

  • 现代内部审计学

    秦荣生著2017 年出版340 页ISBN:9787542955708

    本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此...

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