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审计

  • 审计证据 理论与实务

    邹子霖编著2017 年出版245 页ISBN:9787542953520

    本书主要介绍了民事证据理论在审计证据方面的运用、内部控制规范在企业中执行时应存在的业务证据、注册会计师实施审计程序获取审计证据等内容。最后,本书结合以上论述,对三个案例进行审计证据的运用进行综合...

  • 审计学 第2版

    陈少勇,刘会芬编著2017 年出版306 页ISBN:9787121320866

    本书系统地介绍了审计学的基本理论、原理与方法,充分反映了审计在我国的最新实践,并很好地和最新的《企业会计准则》和《注册会计师审计准则》相一致,体现了编者对审计理论和实践的感悟和认知。全书分为五篇十...

  • 宜城审计志(1984-2008)

    张玉平,吴德志主编2013 年出版368 页ISBN:9787802218369

    本书针对实务工作者存在的“不怕干工作,就怕写作”的困惑进行选题,介绍了论文写作经验和方法,包括3部分内容;其一,技法举要——树立正确的写作理念,明白为谁写,写什么,怎么写,怎么改,改后又怎么向报刊投。其二,范例点...

  • 审计理论前沿 2015

    审计署审计科研所编2016 年出版320 页ISBN:9787511926197

    本书是审计署审计科研所2015年编发的31篇《审计研究报告》理论文章的汇编。这些文章基本反映了审计理论各领域的最新研究,具体内容包括审计监督与国家治理理论、审计制度完善发展理论、审计组织与管理理论、...

  • 安全技术经典译丛 CISA认证学习指南 注册信息系统审计师 第4版

    (美)David L.Cannon著;白大龙译2017 年出版507 页ISBN:9787302478096

    全书按照CISA考纲要求将考点分为8章来讲述,主要包括:成为一名优秀审计员的秘密,管理和支配,审计过程,网络技术,信息系统生命周期,系统的实现与操作,保护信息资产,业务持续性与灾难恢复等。...

  • 教师手册 第3辑 中国注册会计师继续教育审计案例

    中国注册会计师协会编2012 年出版317 页ISBN:9787509541128

    本书包括了项目检查案例和质量控制体系检查案例两部分案例,其中项目检查案例部分列示了十六个不同情况的审计案例;质量控制体系检查案例列示了三个审计案例。...

  • 财务报告审计实训

    张振华,胡晓清,周洋主编2017 年出版255 页ISBN:9787305195334

    会计学、审计学专业培养的学生就业不仅要面向企业、行政事业单位会计核算岗位、财务管理岗位,而且还要面向政府审计、部门及单位内部审计、注册会计师审计岗位,以及其他经济管理核算及监督岗位。培养的学生要...

  • EXCEL在审计实务中的应用与操作

    孔繁胜编著2016 年出版224 页ISBN:7511926333

  • 经济责任审计知识读本

    复旦大学审计处编2018 年出版430 页ISBN:9787309133646

    本书旨在帮助高等学校人员提高对领导干部经济责任审计的认识,了解经济责任审计的程序与相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五部分,分别为“经济责任审计知识问答”、“经济责任审计案例选编”...

  • 审计 第4版

    邓川编著2017 年出版324 页ISBN:9787565428661

    本教材共15章。第1至3章主要阐述审计需求与发展、审计职业规范与责任;第4章主要阐述财务报表审计目标及其实现;第5至7章主要阐述审计计划、风险评估与风险应对;第8章主要阐述审计抽样及其运用;第9至13章主要阐...

  • 公司治理与独立审计的互动性研究

    蔡文英著2017 年出版132 页ISBN:9787566821966

    随着经济全球化和公司经营环境的日益复杂,公司治理问题一直是经济学界讨论的热点,而在公司治理中,独立审计始终作为一项重要的外部治理机制,发挥第三方鉴证作用,目的在于提高公司财务会计信息的可信性。本书集中...

  • 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析

    牛恺著2018 年出版295 页ISBN:9787115478764

    主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等...

  • 绩效审计案例选集

    康晴华主编2016 年出版197 页ISBN:7542950086

  • 内部审计流程操作规范

    山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963

    《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...

  • 财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南 下

    湖北省审计厅编2016 年出版620 页ISBN:9787216090452

    为服务全省审计执法,规范审计定性与处理处罚行为,提高审计质量,防范审计风险,湖北省审计厅编撰了《财经违纪违规违法行为审计定性与处理处罚指南》一书。书稿按照审计业务类型分综合类、财政审计类、金融审计类...

  • 上市公司盈余管理与审计治理效应

    王良成著2017 年出版291 页ISBN:9787550429307

    上市公司的盈余管理,一直以来备受学术界和实务界的关注。本书基于中国的制度背景,对盈余管理的表现方式、动因及其治理进行相关研究。本书对盈余管理的相关理论、表现形式和中国的制度背景进行介绍。基于中国...

  • 新审计报告准则解读及上市公司审计报告案例解析

    本书编委会著2018 年出版479 页ISBN:9787514189469

    本书分为上下两篇,上篇新审计报告准则的总体变化及影响以及12项具体准则的变化和影响的具体解读。下篇对我国首年依据新审计报告准则出具的A+H股公司94份审计报告进行了收集和研究,其中对关键审计事项的分析...

  • 国家治理能力视角的国家审计功能理论研究 国家审计机关审计功能研究

    张军著2017 年出版195 页ISBN:9787302480013

    世界上绝大多数国家都设立了国家审计机关,但是各国审计机关隶属关系和发挥的功能存在较大差异,现有理论主要从国家审计体制来进行解释,但无法解释立法型审计体制之间存在的巨大差异。为解答上述问题,本书从国家...

  • 审计理论前沿 2016

    审计署审计科研所编2017 年出版246 页ISBN:7511927286

  • 现代企业内部审计实务全书

    本书编委会2017 年出版474 页ISBN:9787502848118

    本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...

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