审计师
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管理控制和信息技术 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版521 页ISBN:7500565674本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目标和风险控制、舞弊及预防的方面进行了阐述讲解,并附有解题思路。...
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现代内部审计理论与实务 国际注册内部审计师 CIA 考试参考用书
石贵泉,王凡林著2005 年出版673 页ISBN:7209037144本书结合国际注册内部审计师(CIA)考试,系统阐述了内部审计在治理、风险和控制中的作用,如何实施内部审计业务以及如何进行经营分析和信息技术处理。为读者学习和了解现代内部审计理论与实务提供一本系统的学习...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 上
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 下
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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防止小企业内部的网络欺诈 审计师与业主须知
(美)杰克·波罗纳(G.Jack Bologna),(美)保罗·萧(Paul Shaw)著;郭懿美译2001 年出版251 页ISBN:7111091833 -
中国审计师行业专长及其对审计质量的影响
马莉著2016 年出版186 页ISBN:9787514170863从理论到实践,科学、辩证、全面地对审计师行业专长和审计质量的相关理论进行梳理,在对我国市场环境下审计师行业专长情况进行描述性分析的基础上,确定我国审计市场已经达到了较高的集中度,呈现出中度寡占型市场...
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政府管制、公司控制权安排与独立审计需求 来自审计师选择与审计费用的经验证据
张奇峰著2007 年出版207 页ISBN:7542919253目前我国审计市场呈现集中度低、地区分割严重,对高质量审计需求不足的特点,成为我国审计质量整体水平不高、审计失败时有发生的根源之一,并直接导致了投资者对审计师德鉴证作用缺乏认同感,审计师在资本市场中的...
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执业审计师与社会审计
辽宁省审计局,辽宁省执业审计师协会编1992 年出版308 页ISBN:7561015887本书包括三部分。一、辽宁省执业审计师协会有关情况;二、经验材料;三、有关社会审计工作的文件和领导讲话
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中国审计师运营效率研究理论归纳与实证检验
王扬著2013 年出版235 页ISBN:9787565411472本书在作者的博士论文基础上修改而成,对我国审计师的运营效率展开了多角度的研究,综合运用了理论归纳与实证检验等多种研究方法,具有一定的学术价值。...
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审计行业专长与审计师选择研究 基于中国上市公司的经验证据
陈智著2013 年出版198 页ISBN:9787514132045本书以我国证券审计市场上2007~2010年上市公司为样本,以行业市场份额法的二分变量和连续变量来度量审计行业专长,从审计需求视角对审计行业专长的需求特征及其需要影响进行了研究。结合我国证券审计市场的实际...