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内部审计在治理、风险和控制中的作用 第3版
中国内部审计协会编2004 年出版490 页ISBN:7500572743本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
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经济转轨中的企业重购 产权改革与放松管制
陈钊著2004 年出版149 页ISBN:7208050260本书研究中国最优经济转轨路径的决定及其对国有企业重构和所有制结构调整的影响。全书共分六章,第1章导论,第2章回顾了已有文献,第3章介绍了产权改革主导的经济转轨模型,第4章则揭示了中国经济转轨中的若干特征...
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母子公司关系研究 企业集团的组织结构和管理控制
中国集团公司促进会著2004 年出版291 页ISBN:7500570740本书内容包括集团公司功能定位、企业集团内部重组方式、国际上企业集团的作法和经验、母公司与子公司的关系等。
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超越COSO 强化公司治理的内部控制
(美)史蒂文·J.鲁特(Steven J.Root)著;刘宵仑主译2004 年出版295 页ISBN:7508602013本书对复杂的COSO框架文件做了细致的讲解,并提供了执行各种内部控制法规的清晰的指南。更重要的是,该书在coso整体框架的基础上构建了一个更为严格的内部控制体系,公司的主管人员及董事可以凭借该体系将内部控...
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小企业内部会计控制与会计错弊的审查
许群主编2004 年出版271 页ISBN:7505844512小企业会计基础工作控制与会计错弊的审查;小企业货币资金的内部会计控制与会计错弊的审查;小企业存货的内部会计控制与会计错弊的审查;小企业成本的内部会计控制与会计错弊的审查。...
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超越COSO 加强公司治理的内部控制
(美)Steven J. Root著;付涛等译2004 年出版346 页ISBN:730207447X本书对COSO报告如何运用于各种强制的内部控制提供了清晰的指导,并且其重要性还表现在其严格的框架体系使公司的执行官和领导者将内部控制职能转化为有价值的战略工具,这在平衡公司各种力量以及提高业绩方面更...