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注册会计师审计实务案例
张文丽主编2010 年出版92 页ISBN:9787509514719本书对注册会计师实践中的问题进行了探讨。对本行业人员有一定的参考价值,侧重于注册会计师实际操作,有利于培养注册会计师判断能力的提高。...
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风险基础内部审计 理论·实务·案例
董大胜,韩晓梅编著2010 年出版296 页ISBN:9787806844861本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审...
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中小企业审计实务 含实务练习册
宋森主编2010 年出版218 页ISBN:9787505892637本书是根据“任务驱动、项目导向”的教学改革需要进行编写的,突出对中小企业适用性较强的审计业务的介绍,突出实务操作,突出案例教学和实训环节。在体例上,各章均从实际案例入手,阐述相关业务知识。...
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注册会计师审计实务与案例
侯君邦,史丰凯主编;邵淑琴,刘庆生,薄异伟副主编2010 年出版235 页ISBN:9787563522651本书内容包括:第一大部分为理论部分,讲述与注册会计师财务报表审计相关的基础知识;包括审计学的概念、目标、方法、程序等,共分五节内容。第二大部分为实务部分,按会计报表项目以案例方式讲述具体的审计目标、要...
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全面解析企业内部控制 基本规范·配套指引·案例分析
李三喜,徐荣才著2010 年出版376 页ISBN:9787509205587本书紧扣《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》等相关规范指引精神,结合大量实际案例,对我国企业内部控制规范及其配套建设进行系统、全...
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企业内部控制操作实务与案例分析
王保平等编著2010 年出版401 页ISBN:9787509522837本书根据企业内部控制准则编写,有针对性地逐条对企业内部控制准则进行解释和分析,并且举出真实的案例,旨在增强实操性,帮助企业实施有效地内部控制管理。...
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企业并购内部控制与风险管理 理论·实务·案例
骆家〓,崔永梅,张秋生主编2010 年出版226 页ISBN:9787806849446本书针对企业并购活动的过程和特点,将整个并购活动划分为并购决策、并购接管、并购整合和并购内部控制评价四个阶段。并结合大量案例阐述了并购的流程及其内部控制,可以为企业并购实务操作提供有益参考。...
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