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内部审计

  • 内部审计 怎样才能有所作为

    袁小勇著2014 年出版376 页ISBN:9787514143928

    本书第一版于2012年出版后,深受广大读者的喜爱与欢迎,同时一些读者也对本书个别内容提出了一些疑问和一些好建议。疑问主要体现在对内部审计的认识方面,认为“为管理而审计”和“对管理进行审计”的区分意义不...

  • 内部审计理论与方法 基于2013内部审计准则的解释

    张庆龙,沈征主编2014 年出版320 页ISBN:9787509553800

    本书是北京国家会计学院审计与风险管理专业系列丛书之一,也是中国内部审计协会内部审计发展研究中心推荐书籍。全书从内部审计概述展开,阐述了内部审计的职业道德、内部审计过程、技术、报告及内部审计过程中...

  • 中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行

    贺志东编著2014 年出版382 页ISBN:9787121233555

    本书是新政策下的第一部内部审计实务操作指南,依据自2014年1月1日起施行的《中国内部审计准则》精心编写。全书共5篇13章,紧紧围绕新内部审计准则,全面涵盖内部审计综合知识、内部审计作业准则、内部审计业务...

  • 《国际内部审计专业实务框架》精要解读

    中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978

    本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...

  • SOA与内部审计新规则

    (美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;刘霄仑主译2007 年出版312 页ISBN:7802211905

    本书主讲《萨班斯——奥克利斯法案》简称SOA与内部审计的新规则,在于重建内审标准,职业道德,防范审计欺诈等。

  • Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷

    (美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译2006 年出版538 页ISBN:7121029642

    注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...

  • 现代内部审计

    王宝庆著2007 年出版254 页ISBN:7542917463

    本书对企业内部审计的基本框架、策略、程序及审计质量控制、审计人员工作方法和技巧等作了初步探讨,着重对公司治理审计、内部控制审计、舞弊审计、经济责任审计、风险管理审计、效益审计等方面作了较详细的...

  • 内部审计业务纲要

    K·H·斯宾塞·皮克特著;孙庆红译2007 年出版259 页ISBN:7505859641

    本书是一本关于内部审计人员职责和义务的简明指南。

  • 受托责任与内部审计

    门韶娟,陈蕾著2006 年出版314 页ISBN:7561050372

    本书为学生选修课教材,该书主要探讨了在当今体制改革的环境下,如何处理好受托责任与内部审计的问题。

  • 高等学校企业内部审计工作底稿范例

    孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341

    本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...

  • 内部审计原理与技术 上

    刘德运编著2006 年出版462 页ISBN:7501776113

    本书紧扣本年度CIA考试的大纲,包含了CIA考试前三部分的全部内容,全书系统、条理,是CIA考试和内部审计师培训的首选用书。本书是著者多年来从事CIA考前辅导经验和心得的结晶,每一章都附了经典考试题和经典练习题...

  • 内部审计

    王宝庆,张庆龙主编2017 年出版219 页ISBN:9787565426162

    本书介绍内部审计的基本含义、内容、相关概念、历史演变及发展,以及开展单位内部审计的意义;介绍相应的财经法规、审计法规;介绍内部审计的工作程序,组织实施各项程序所必备的知识和必要技能;介绍部门、单位内部...

  • 内部审计 让虚假数字无处藏身

    陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843

    全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...

  • 医疗卫生机构内部审计精细化管理

    吴龚编著2016 年出版680 页ISBN:9787516413470

    本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计...

  • 内部审计学概论

    王李编著2017 年出版255 页ISBN:9787559102805

    本教材根据内部审计领域的最新进展,结合国内、国外理论研究与先进企业内部审计的实务实践,构建基于国际内部审计理念与有关准则精神的企业内部审计教学内容体系。本教材共计12章,并附以典型案例。第一章绪论之...

  • 内部审计学

    张建平主编2017 年出版376 页ISBN:9787565427176

    本书分为四大部分共十三章。第一部分,基础理论篇,阐述内部审计基础知识和基本原理,共分为两章:第一章内部审计概述;第二章内部审计准则与职业道德规范。第二部分,管理理论篇,共分为四章,第三章内部审计机构管理;第四...

  • 内部审计为组织增加价值 基于量化标准的研究

    沈征著2012 年出版134 页ISBN:9787514118872

    本书在分析量化内部审计为组织增加价值的必要性和可行性的基础上,提出了对内部审计绩效的评价是量化内部审计为组织增加价值的关键,进而分析了基于平衡计分卡、价值链、作业链和经济增加值构建内部审计为组织...

  • 跟网校学内部审计

    中华会计网校编著2013 年出版277 页ISBN:9787010116457

    本书充分考虑入门级会计人员的特点和实际需求,体现了“即学即用”的理念,概念和理论性的内容点到为止,对实务工作中的程序、方法、技巧等进行了详细介绍,讲解深入、透彻,并配备相应的实务案例,活学活用。另外,针对...

  • 公司内部审计

    叶陈云著2013 年出版345 页ISBN:9787111363514

    公司内部审计是进行公司有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务咨询活动,其根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率。本书从基本理论简介、行为规范描述、...

  • 现代风险导向内部审计研究

    郝桂岩著2012 年出版171 页ISBN:9787560190082

    本书内容横跨审计理论、管理理论、受托责任理论、系统论、控制论、公司治理理论等领域;纵越古代、近代、现代以及当代内部审计理论与实践,从管理理论的发展中研究内部审计的演进以及各阶段所表现出的特点,并洞...

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