内部控制
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玩转内部控制 内部控制习题与案例
刘岳华,魏蓉,熊焰韧主编;高正良,潘明喜,朱永彦,程璐,陈潇楠副主编2015 年出版357 页ISBN:9787509561331《玩转内部控制》一书,其原始素材来自于国家电网公司2014年内部控制知识大赛。凭借这股东风,江苏省电力公司顺势而为,在精心选拔种子选手的同时,吸收南京大学会计学科有关专家组成内部控制知识攻关小组,力求把目...
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内部控制 整合框架 2013
Treadway委员会发起组织委员会(COSO)发布;财政部会计司组织翻译2014 年出版400 页ISBN:9787509555958本书包括内部控制的核心定义及五个要素。从五个要素出发评估内部控制系统有效性,书中强调了在设计、实施、执行内部控制以及评估内部控制有效性的过程中管理层判断的重要性;对内容进行了优化和诠释,旨在便于读...
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中国上市公司内部控制评价体系的构建及实证研究
朱辉著2015 年出版311 页ISBN:9787100113366本书从经济控制论、系统经济学理论、信息经济学理论和风险经济学理论等经济学理论的角度,研究了内部控制评价的理论基础以及如何构建内部控制评价体系。通过构建的内部控制评价体系对中国上市公司的内部控制...
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经管学术文库 科技型企业内部控制质量问题研究
黄莲琴著2015 年出版252 页ISBN:9787561554814本书以福建省科技型上市公司为研究对象,对其内部控制质量的现状、评价与影响因素进行研究发现,一是福建省科技型企业内部控制质量有所提升,但还存在缺陷;二是从强化控制目标、重视风险评估和优化业务控制三个层...
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公允价值会计的内部控制研究
吴可夫著2015 年出版236 页ISBN:9787550417083本书整理了IASB和FASB近年来在公允价值计量准则方面的研究成果,肯定了FAS 157的积极意义,认为FAS 157在以脱手价格定义公允价值、计价单元的规定、估价前提的表述、主市场和最有利市场区分等方面存在不足,并从...
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行政事业单位内部控制建设 理论与实践
财政部会计司,中国会计报社编2015 年出版366 页ISBN:9787514155280为了积极贯彻落实党的十八届四中全会精神,扎实推进单位内部控制建设,财政部会计司联合中国会计报,将两年来行政事业单位建设和实施内部控制过程中的经验、教训、感悟和创新等,集结成册。希望本书有助于单位内控...
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煤矿企业风险管理与内部控制 冀中能源股份有限公司显德汪矿创新实践
胡计平主编;孙明华副主编2012 年出版202 页ISBN:9787513620451此书以冀中能源显德汪矿为案例,对该矿的管理创新实践做了深入总结,对煤矿企业风险管理与内部控制做了实证研究。
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信托业内部控制与管理
华澳国际信托有限公司编著2015 年出版314 页ISBN:9787504979872本书分八章介绍了内部控制与管理。第一章内部控制概述;第二章信托行业内控概述;第三章内部控制与自我评估体系;第四章资金信托业务内部控制与管理;第五章事务管理类信托业务内部控制与管理;第六章固有业务内部控...
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内部控制信息披露质量及其经济后果研究 基于深市主板内部控制自我评价报告的研究
刘桂春著2015 年出版172 页ISBN:9787542945983本书主要研究中国班萨班斯法案颁布以后,我国上市公司内部控制信息披露的质量及其经济后果。主要研究方法为实证研究,研究对象为2009年至2011年深市主板上市公司披露的内部控制自我评价报告利用熵模型对内部控...
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全国会计领军人才丛书 内部控制与风险管理
池国华,朱荣主编2015 年出版296 页ISBN:9787300212074在内容上,本书反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告。在结构上,本书更加突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制。国内多数同类教材...
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企业内部控制知识题库
宋昌英主编;王晓芸,余刚副主编2015 年出版356 页ISBN:9787512381223本题库涵盖了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》(1~18号)、《内部控制评价指引》的整体内容,针对具体的规范和指引开设内控基本规范、应用指引(1~18号)、内控评价指引和审计指引共21个专题,并结合...
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中国企业内部控制建设征文集选 2011年
财政部会计司,证监会会计部,中国会计报编2012 年出版579 页ISBN:9787514117301本书是财政部会计司组编的的有关企业内部控制建设的论文集,涉及风险管理、评价体系、管理创新、控制体系等。
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审计与内部控制系列 内部控制设计与评价
李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...
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上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究
赵建凤著2015 年出版123 页ISBN:9787509636879源自于对上市公司内部控制失效的关注,始于对国内外内部控制建设面临问题的思考,本文以两权分离理论、现代产权理论和公司治理理论为基础,发现股权结构与内部控制的关系为:股权结构是内部控制制度安排的基础,内部...
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21世纪高等院校应用本科会计系列 企业内部控制
李荣梅,姚树中编著2015 年出版258 页ISBN:9787565419980本书共分十四章,第一章至第三章阐述了内部控制概论、我国内部控制发展的现状、内部控制与风险管理;第四章至第十二章分别阐述了企业货币资金业务、筹资业务、采购业务、资产管理业务、生产管理业务、销售业务...
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内部控制规范实施有效性与质量评价机制研究
程安林著2015 年出版299 页ISBN:9787543225008《内部控制规范实施有效性与质量评价机制研究》主要研究内部控制规范,以及内部控制规范的实施有效性与质量评价机制问题。本书除研究文献综述以外,还通过实证方法考察分析了我国内部控制几本规范及其配套指引...
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内部控制重点实证文献导读
林斌,舒伟主编2015 年出版611 页ISBN:9787509561669本书主要包括五个部分。本书共收录了发表在国际会计学TOP5上有关内部控制实证研究的87篇论文(含评论),其中TAR 28篇、JAR 14篇、JAE 19篇、CAR 21篇、RAS 5篇。在梳理文献的同时,我们发现内部控制的研究始终与...