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内部控制

  • 内部控制

    方红星,池国华主编;樊子君副主编2017 年出版296 页ISBN:9787565426018

    本书重在讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理,以帮助正在从事会计实务工作的人员和正在学习且将从事这方面工作的会计学专业学生了解并掌握我国企业内部控制基本规范及配套指引。...

  • 内部控制与风险管理 第2版

    宋建波编著2017 年出版252 页ISBN:7300239668

    本书在全面吸收最新研究成果的基础上,提供了较为系统的企业内部控制与风险管理的理论、方法和相关的典型案例,课程内容由理论、实务应用和内部控制评价三部分构成。理论部分阐述了企业内部控制的概念、内部控...

  • 信息化环境下内部控制工程研究

    周卫华著2016 年出版195 页ISBN:9787509645017

    随着经济体制改革的不断推进,我国企业在整体素质、运行质量、创新能力和国际竞争力大幅提升的同时,仍然面临许多不确定因素和潜在风险。事实证明,只有建立和实施科学的内部控制系统,才能提升风险防范能力,实现企...

  • 企业内部控制规范手册 第3版

    姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221

    本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...

  • 基于风险管理的内部控制设计流程·设计实务·设计模板

    李三喜,徐荣才著2013 年出版270 页ISBN:9787509209776

    本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制设计流程、设计实务,并配套提...

  • 企业失败与内部控制建设

    白小刚著2013 年出版205 页ISBN:9787516501450

    本书通过选择大量企业失败和违规的案例,并对案例进行分析、点评;论述企业失败与内部控制体系建设的关系,最终告诉人们,企业成功是诸多因素影响的结果;企业失败,可能只要一个因素足矣!企业在纵向上,必须从董事会、监...

  • 银行内部控制与内部稽核

    银行内部控制与内部稽核编辑委员会主编2012 年出版532 页ISBN:9865943110

    本次增修订六版系配合最近一年来金融主管机关、中央银行及银行公会等单位法规函令之新颁或增修订,以及银行各项业务实务操作之改变,予以修订,以符实用。本书对金融从业人员不论于日常业务参考、进修或准备应试...

  • 基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板

    李三喜,徐荣才著2013 年出版237 页ISBN:9787509209783

    本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制评价流程、评价实务,并配套提...

  • 基于风险管理的内部控制理论结构·操作规程·实务指南

    李三喜,徐荣才主编2013 年出版290 页ISBN:9787509209592

    本书在系统搭建基于风险管理的内部控制理论结构的基础上,重塑了内部控制构架与实施基本过程,对实施中目标确定,风险识别、评估、应对,控制活动及内部监督等基本程序、内容和方法进行了详细的阐述,并提供了了大量...

  • 风险控制是企业生存发展之本 内部控制实务

    赵亮著2013 年出版277 页ISBN:9787508742618

    本书分两个层面向读者介绍企业内部控制的管理应用。第一个层面是如何应用企业内部控制的方法论,帮助企业管理者构建一套以风险管理为导向的企业内部控制体系。另一个层面是利用企业管理信息化技术,帮助企业完...

  • 政府部门内部控制 框架设计与有效运行

    张庆龙著2012 年出版204 页ISBN:9787122152817

    本书从我国政府审计工作报告中反映的政府部门内部控制问题为出发点,在回顾美国政府部门内部控制的建设历程的基础上,系统提出了我国政府部门内部控制的理论框架与具体活动控制设计内容。作为国内第一本系统论...

  • 销售与收款内部控制 理论·实务·案例

    许江波著2011 年出版235 页ISBN:9787550502185

    本书针对销售与收款循环主要业务环节,详细阐述了销售与收款内部控制,主要内容包括销售与收款循环内部控制概述、客户信用管理和应收账款管理、销售合同管理、价格管理、销售发货和发票管理、销售退货和售后服...

  • 上海国家会计学院CFO丛书 内部控制与内部审计

    上海国家会计学院著2012 年出版389 页ISBN:9787514101560

    本书从财务会计的角度,揭示了一些企业由于内部控制制度的疏漏与不完善,导致企业遇到挫折甚至失败,进而对如何加强企业内部控制提出了有效的方法,特别是在财务上,提出了如何辅助加强企业内部控制的有效方法。...

  • 跟网校学内部控制

    本社编2013 年出版271 页ISBN:9787010116433

    本套丛书充分考虑入门级会计人员的特点和实际需求,体现了“即学即用”的理念,概念和理论性的内容点到为止,对实务工作中的程序、方法、技巧等进行了详细介绍,讲解深入、透彻,并配备相应的实务案例,活学活用。另外...

  • 企业内部控制与风险管理 第2版

    秦荣生,张庆龙编著2012 年出版286 页ISBN:9787514118537

    本书重点介绍了内部控制的设计、评价、审计等方法,并对与企业内部控制相关的公司治理和内部审计做了深入介绍。全书通过大量的案例分析,使企业的管理人员和广大财会人员能够深入理解和较熟练掌握内部控制设计...

  • 《企业内部控制基本规范》管理层实务操作指南

    普华永道内部控制基本规范专业团队著2012 年出版105 页ISBN:9787509538173

    本书结合我国的国情,对企业在内控建设中应该怎么做、出现的常见问题、有何经验教训值得注意等方面给予大量的描述和指导。

  • 银行内部控制评价实务 基于新监管标准视角下的内控评价

    张初础主编;汪叶斌总顾问2012 年出版509 页ISBN:9787542936110

    本书具体内容包括内部控制评价理论、中国银行业内部控制实践、商业银行内部控制评价的一般标准、技术方法、企业层面的评价、业务层面的评价以及董事会内部控制评价等二十六个范例。可供经济、金融理论工作...

  • 行政事业单位内部控制制度设计操作指南

    刘永泽主编2013 年出版313 页ISBN:9787565411410

    本书主要针对即将实施的行政事业单位规范如何进行进一步贯彻落实进行系统的解读,同时对具体的实务操作提供指导性的意见。其内容包括行政事业单位内部控制概述、组织层级内部控制设计、业务层级内部控制设计...

  • 上市公司内部控制鉴证报告披露研究

    饶静编著2013 年出版110 页ISBN:9787562338758

    本专著首先探讨了内部控制鉴证报告披露的影响因素。本书基于信号传递理论,考察了公司自愿披露内部控制鉴证报告的动因,研究表明,内控质量越好的公司越有动力通过对外披露鉴证报告向市场传递其优质的信号。同时...

  • 内部控制信息披露 影响因素与经济后果

    方红星等著2012 年出版260 页ISBN:9787565410291

    本书是作者主持的国家自然科学基金面上项目“公司治理、外部审计与内部控制信息披露:理论分析与经验证据”(项目批准号:70872018)的最终成果之一;同时也是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790005)...

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