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内部控制

  • 企业内部控制

    程新生主编2016 年出版276 页ISBN:9787040461855

    本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书以控制论、代理理论、组织行为理论、权变理论等为指导,研究企业内部控制,既有系统的理论分析,又有大量翔实的案例。全书分为四篇十章,四篇分别为内部控制基础...

  • 内部控制理论与实务

    张俊民主编2016 年出版420 页ISBN:9787565424748

    本书的编写紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。主要内容包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产...

  • 公立医院内部控制建设指南及实践

    王兴鹏主编2016 年出版197 页ISBN:9787313152718

    本书从实践的视角对公立医院如何有效开展内部控制体系建设进行系统论述。在概括内部控制基本理念的基础上,分析公立医院内部控制的基本目标,进而论述公立医院应该如何构建内部控制体系,结合案例阐述各阶段内部...

  • 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2017年版

    企业内部控制编审委员会编著2017 年出版561 页ISBN:9787542953070

    2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,本书是一本针对上述规则的讲解用书。最新版加入了国家最新颁布的法律法规的相关内容,对老版进行了修...

  • 企业集团内部控制体系构建与应用研究

    徐秀艺著2016 年出版157 页ISBN:9787300191560

    本书共分为8章,具体内容包括导论、现状分析、国际借鉴、体系构建、企业集团战略控制、企业集团管理控制、财务负责人委派制和企业集团监督控制等。...

  • 交通企业内部控制机制与体系构建

    曹晓峰,王春生著2017 年出版415 页ISBN:9787030536501

    本书采用学术研究的观点进行科学阐述、概念准确、论证严密。内容虽含有相当数量的公式、模型、数据,但逻辑严谨,思路清晰,阅读起来不乏趣味性。尤其是结合问卷调查对理论和假设的论证,显得生动活泼,能使读者充分...

  • 商业银行内部控制

    惠平,童频编著2017 年出版573 页ISBN:9787504988898

    本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与...

  • 内部控制、公司治理与非效率投资

    张横峰著2017 年出版200 页ISBN:9787509799468

    本书在内部控制与企业非效率投资的关系相关理论方面提出了新的思路及观点。从古典经济学、新古典经济学及制度经济学方面理清了企业非效率投资的相关文献,从利益相关者之间的利益冲突视角以及内外部利益相关...

  • 行政事业单位内部控制评价模式研究

    赵小刚著2016 年出版187 页ISBN:7504763051

  • 企业内部控制与风险管理

    徐玉德,孙永尧编著2016 年出版464 页ISBN:9787514175233

    本书稿以我国财政部2010年以来公布的关于企业内部控制的应用指引与解释为依据,结合COSO的内部控制整合框架、企业风险管理框架,从单位层面与业务层面对内部控制框架内容、设计及其评价、风险管理及其效果评价...

  • 企业内部控制流程手册 第3版

    许国才,徐健著2017 年出版246 页ISBN:9787115463913

    本书采用“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”的展现形式,将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中。全书包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资...

  • 律师法律服务对内部控制有效性的影响及机制研究

    乔文湘著2017 年出版201 页ISBN:9787309127669

    本书从法律角度和管理学角度,以法律风险为切入点研究内部控制有效性的专著。内部控制是有效使企业健康平稳运行之前提条件,从法律角度看,内部控制的有效性表现在企业能够有效的识别法律风险,并能够采取合法的控...

  • 企业内部控制与风险管理

    徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2016 年出版289 页ISBN:9787565424649

    本书基于对企业内部管理水平不断提高和企业风险防控的要求,根据我国企业内部控制基本规范及内部控制配套指引编写,以内部控制与风险管理的实践逻辑为主线,引进了最新的概念和法规体系,注重讲述内部控制与风险管...

  • 21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版

    盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311

    在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...

  • 企业内部控制

    王廷章主编;许玲茜,龙立朋,潘雪芳副主编2017 年出版202 页ISBN:9787030507198

    现代经济理论的发展已经突破了经典理论的很大程度忽视人的行为的倾向,如以研究经济中各利益主体间相互作用的博弈论和研究在信息不对称之条件下经济利益主体的行为的委托一代理理论(构成所谓信息经济学之基本...

  • 内部控制对费用粘性影响机理研究 基于管理者自利行为的视角

    韩岚岚著2017 年出版205 页ISBN:9787514174014

    本文研究内部控制对费用粘性的影响机理,主要研究内部控制对费用粘性的影响作用以及内部控制如何影响费用粘性。内部控制是直接影响费用粘性,还是间接影响费用粘性,又或者是直接影响和间接影响并存。本文首先研...

  • 内部控制缺陷与内部控制评价

    林野萌著2016 年出版201 页ISBN:9787561562185

    本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减...

  • 内部控制习题与案例

    池国华,樊子君主编2017 年出版270 页ISBN:9787565426001

    为了方便教学和学生自我测试,《内部控制习题与案例》完全按照《内部控制》教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;本章重点与难点;练习题(包括单项选择题、多项选择题...

  • 企业内部控制实施细则手册 第3版

    周常发编著2017 年出版264 页ISBN:9787115461643

    本书按照“目标+风险+流程+制度”四位一体的方式进行写作的,是一本详实的企业内部控制实施细则手册。本书细化了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业...

  • 现代企业内部控制实务

    高立法,吕宏斌,王士民等主编2017 年出版687 页ISBN:9787509649459

    在第二版的基础上加以修改,研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制...

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