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内部控制

  • 全面解析企业内部控制 基本规范·配套指引·案例分析

    李三喜,徐荣才著2010 年出版376 页ISBN:9787509205587

    本书紧扣《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》等相关规范指引精神,结合大量实际案例,对我国企业内部控制规范及其配套建设进行系统、全...

  • 企业内部控制配套指引发布会专辑

    企业内部控制标准委员会秘书处(财政部会计司)编2010 年出版127 页ISBN:9787509522196

    本书是2010年4月26日企业内部控制配套指引发布会有关领导讲话、新闻媒体相关报道等汇编。对理解内部控制配套指引有一定的帮助。

  • 衍生工具内部控制

    李明辉,耿建新2010 年出版313 页ISBN:9787806849057

    本书包括中国会计学会组织的财政部重点会计科研课题的两篇优秀研究成果。对衍生工具及其风险的特点进行了分析,结合案例就我国衍生工具业务发展和内部控制的现状,提出了我国衍生工具内部控制的基本框架和具体...

  • 《企业内部控制基本规范》合规实务指南

    粱晟耀编著2010 年出版286 页ISBN:9787121106521

    随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...

  • 企业内部控制规范 2010

    中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国审计署等编2010 年出版205 页ISBN:9787509521670

    本书是根据国家有关法律法规和《企业内部基本规范》,由国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门联合制定的,包括18项应用指引和评价指引、审计指引等内容,2011年起在境内外同时上市的公司施行。...

  • 企业内部控制研究 制度视角

    缪艳娟著2009 年出版345 页ISBN:9787811228793

    本书围绕内部控制本质层面——制度,试图回答内部控制是何存在及为何存在,为何是制度,是何种制度,如何看待内控制度演化并在实践中正面地建设好内部控制制度等方面的问题。...

  • 最新银行金融企业会计制度改革实施与财务管理内部控制稽核实务全书 上

    翟继光编著2010 年出版564 页ISBN:7811387026

    本书以2009年国家面对全球金融危机出台的各项应对政策措施为背景,全面讲述了新时期金融企业财务会计制度如何应对风险、化解风险以及变风险为机遇,走出改革创新进而做强做大的理论与实践探索。...

  • 企业内部控制配套指引解读与案例分析

    企业内部控制编审委员会编著2010 年出版410 页ISBN:9787542925329

    本书为《企业内部控制应用指引》配套解读教材。全书共分20章,契合指引中的20号规定,每章分三部分:指引条文原文;企业内部控制应用指引讲解;案例。对指引进行了全面的解读。...

  • 会计职业判断内部控制

    刘跃珍,于长春,夏成才编著2010 年出版214 页ISBN:9787806849170

    本书包括中国会计学会组织的财政部重点会计科研课题的三篇优秀研究报告。本书将会计职业判断与企业内部结合起来研究,丰富了会计职业判断和企业内部控制的相关理论,并分别提出了我国会计职业判断内部控制操作...

  • 公允价值会计的内部控制研究

    吴可夫著2010 年出版235 页ISBN:9787811388534

    本书整理了IASB和FASB近年来在公允价值计量准则方面的研究成果,肯定了FAS 157的积极意义,认为FAS 157在以脱手价格定义公允价值、计价单元的规定、估价前提的表述、主市场和最有利市场区分等方面存在不足,并从...

  • 行政事业单位内部控制精细化管理全案

    王德敏编著2010 年出版308 页ISBN:9787504586629

    本书提供了“控制内容+控制目的+控制制度+控制流程”四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案。本书细化了行政事业单位货币资金、往来资金、实物资产、无形资产、预算与结余、收入、支出、政府采购...

  • 企业海外并购及海外子公司内部控制研究

    杨忠智著2010 年出版234 页ISBN:9787561535622

    本书把海外并购及子公司内部控制置于企业价值提升的理论框架之内,由此构筑海外并购战略——并购内部控制——对海外子公司内部控制——企业价值的理论框架模型。本书首次将并购与海外子公司的内部控制联系在...

  • 应付款内部控制

    (美)玛丽·S. 谢弗(Marry S. Schaeffer)著2010 年出版121 页ISBN:9787806848791

    本书在对《萨班斯—奥克斯利法案》进行综述和对影响应付款及其相关职能的法案条款进行阐述的基础上,详细讨论了在萨班斯法案下各种支付方式的流程设计及其关键控制点,全面阐述了应付款职能并提供了应付款部门...

  • 内部控制学

    李连华主编2009 年出版424 页ISBN:9787561527047

    本书为学术专著,也可作为高等院校相关专业教材。全书介绍内部控制学基本理论与方法,包括:内部控制的目标、原则与方法,货币资金内部控制,销售与收款业务内部控制,采购与付款业务控制,存货控制,成本费用控制,预算控制...

  • 财务报告编制和披露内部控制

    中国会计学会编2010 年出版166 页ISBN:9787806849439

    本书主要讨论财务报告编制和披露内部控制及其操作指引。通过对各类公司财务报告内部控制现状的调查与分析揭示了财务报告编制内部控制的主要风险和薄弱环节,总结经验提出了修改意见,有利于企业加强对财务报告...

  • 企业内部控制操作实务与案例分析

    王保平等编著2010 年出版401 页ISBN:9787509522837

    本书根据企业内部控制准则编写,有针对性地逐条对企业内部控制准则进行解释和分析,并且举出真实的案例,旨在增强实操性,帮助企业实施有效地内部控制管理。...

  • 信息技术内部控制

    林斌,覃东著2010 年出版163 页ISBN:9787806849422

    本书结合典型案例研究,详细阐述了信息技术内部控制及其评价的实施,对于企业信息技术内部控制的建设和实施具有很强的指导意义。

  • 学习型组织视角的内部控制研究

    董卉娜著2010 年出版193 页ISBN:9787542924919

    本书从内部控制与组织模式的转变、学习型组织对内部控制的挑战、学习型组织模式下的内部控制环境、学习型组织模式下的风险评估、学习型组织模式下的控制活动五个方面阐述学习型组织视角下内部控制理论和实...

  • 人力资源内部控制与风险管理 理论·实务·案例

    刘明辉,汪寿成著2010 年出版294 页ISBN:9787806848777

    本书是财政部2008年全国会计科研课题的阶段性成果。全书包括人力资源内部控制概论、人力资源内部控制环境、人力资源规划内部控制、员工聘用与高职内部控制、人事测评与绩效考核、、内部控制、薪酬与激励内...

  • 企业并购内部控制与风险管理 理论·实务·案例

    骆家〓,崔永梅,张秋生主编2010 年出版226 页ISBN:9787806849446

    本书针对企业并购活动的过程和特点,将整个并购活动划分为并购决策、并购接管、并购整合和并购内部控制评价四个阶段。并结合大量案例阐述了并购的流程及其内部控制,可以为企业并购实务操作提供有益参考。...

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