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内部控制

  • 内部控制规范手册

    陈明煌编著2013 年出版324 页ISBN:9866084720

  • 企业内部控制操作实务与案例分析

    杨洪涛著2014 年出版186 页ISBN:9787550413740

    本书在逻辑结构上,根据基本规范、应用指引、评价审计的不同情况,采取差异化解读与传授策略,对基本规范进行阐释,重在讲透管理道理、控制原理与作用,并通过相关知识介绍,带领读者进入内部控制的全新境界。本书内容...

  • 行政事业单位内部控制实务操作指南

    王斌,张庆龙编著2014 年出版337 页ISBN:9787512363878

    本书以2012年11月29日财政部印发的《行政事业单位内控规范(试行)》为依据,基于我国行政事业单位内部管理现状,分别从内控规范要求、风险评估、单位层面控制设计、业务层面控制设计、监督评价和内部控制信息化六...

  • 地方高校财务内部控制与财务绩效管理研究

    刘文华著2011 年出版294 页ISBN:9787548704485

    地方高校内部财务管理与风险防范目标、地方高校财务内部控制组织与监督、地方高校财务内部控制制度设计、地方高校内部财务绩效管理控制、地方高校文化绩效管理与建设等内容。该书从系统论的角度,用典型的规...

  • 内部控制 精要版

    谢盛纹,廖义刚,曹菁主编2012 年出版220 页ISBN:9787565409950

    本书的编写紧扣我国内部控制规范内容体系,参考借鉴已出版有关著作内容,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解,同时重点考虑了会计专业硕士(MPAcc)、审计专业硕士、资产评估专业硕...

  • 商业银行操作风险管理暨内部控制评价理论与方法

    周玮著2014 年出版585 页ISBN:9787504974617

    近年,国内商业银行内部控制评价工作经历了巨大的改造,在吸收国外先进经验的基础上,结合我国情况全面重造,本书可以说是这一进程的结晶。作者已经有2本专著出版,本书耗时3年完成,可以成为相关专业领域的权威范本。...

  • 企业内部控制基本规范及配套指引实施全案 图文版

    阎磊主编2014 年出版339 页ISBN:9787500858089

    在当今复杂的商业环境中,每个企业都面临众多的风险因素,包括市场风险、运营风险、法律风险和财务风险等,并且风险具有多样性和复杂性,因此,企业的风险管理意识也越来越强。正是由于这些风险的存在,作为防范风险的...

  • 企业内部控制配套指引讲解与案例分析 第2版

    李宇立主编;田斌副主编2014 年出版352 页ISBN:9787565414855

    本书由四篇组成,分别对基本规范(第一篇,第一章)、应用指引(第二篇,第二章至第十九章)、评价指引(第三篇,第二十章)和审计指引(第四篇,第二十一章)加以讲解和分析。...

  • OEM服装企业内部控制与案例

    滕晓梅著2012 年出版184 页ISBN:9787506493987

    本书共八章,由案例剖析和建设指引组成。后者以财政部内部控制配套指引为依据,突出OEM服装企业生产经营特点。

  • 内部控制审计论

    姚刚著2013 年出版207 页ISBN:9787509548653

    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方...

  • 企业内部控制知识培训教程

    国网内蒙古东部电力有限公司编写2014 年出版237 页ISBN:9787565415630

    本书对内部控制的基础知识进行了全面梳理,涵盖财政部、证监会等5部委2008年以来下发的内部控制基本规范、配套指引、实施中相关问题解释等一系列制度指引,以及国资委下发的关于加快构建中央企业内部控制体系...

  • 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2014年版

    企业内部控制编审委员会编2014 年出版500 页ISBN:9787542942128

    内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展战略...

  • 内部控制与公司治理 战略的观点 strategic perspective

    张立辉,张翯,皮飞峰编著2006 年出版335 页ISBN:7801178483

    内部控制是什么?一种通俗的回答是:“企业防止舞弊的工具。”美国反虚假财务报告委员会管理组织(COSO)委员会1992年提出的《内部控制——整体框架》报告及1994年的补充报告则把内部控制定义为:企业董事会、管理阶...

  • 内部控制案例分析

    孙永尧著2007 年出版438 页ISBN:7802212413

    本书共分九章,从内部控制的内容,货币、实物、工程项目、对外投资、采购付款、销售收款、筹资、成本费用、担保等方面的案例分析。

  • 内部控制评价全书 下

    赵开元编著2006 年出版1713 页ISBN:7501778078

    本书是我国农业银行内部控制自律监管评价工具书。

  • 企业内部控制制度设计 理论与实践

    朱荣恩,应唯,袁敏编著2005 年出版439 页ISBN:7810983792

    本书立足于我国企业内部控制的现状,结合国际上内部控制理论的最新进展,从会计信息失真治理、财务报告内部控制、公司治理等方面多维度地对内部控制理论与实践进行了探讨,并就如何将内部控制和风险管理理论运用...

  • 价值链内部控制

    王海林著2007 年出版308 页ISBN:7505859323

    本书探讨了企业价值链的理论体系、管理信息平台及价值链风险分析与控制、价值链内部控制的技术与方法等知识。是一部有一定学术价值的专著。...

  • 美国上市公司最新立法与内部控制实务 中英文对照本

    张路编译2006 年出版358 页ISBN:7503668113

    2002年美国通过的《萨班斯-奥克斯利法》(Sarbanes-Oxley Act),是美国继安然、世通、安达信等连串公司财务丑闻事件披露后,为强化上市公司内部治理和增强资本市场信息披露而出台的一部重要法律。布什总统在签署...

  • 内部控制 基于企业本质的研究

    张宜霞著2004 年出版149 页ISBN:7500574517

    本书介绍企业内部控制的本质。

  • 内部控制评价全书 上

    赵开元编著2006 年出版878 页ISBN:7501778078

    本书是我国农业银行内部控制自律监管评价工具书。

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