内部控制
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商业银行内部控制精析
江竹松,刘鹰著2007 年出版378 页ISBN:7504944092本书全面、深入具体地分析商业银行内部控制的框架,基本理论、主要模式、、运作流程、 效应分析等理论与具体案例。
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企业内部控制研究 理论框架与实现路径
林钟高,徐虹,吴袆明等著2006 年出版363 页ISBN:7110064441本书采用规范分析与实证分析相结合的方法开展研究,利用规范分析的方法来梳理内部控制理论的发展脉络,归纳总结了内部控制理论的核心思想与理念,构架本书的内部控制基本理论框架;利用实证分析的方法来具体研究我...
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如何遵循SOX404条款 评估内部控制的效果 第2版
(美)拉莫斯著;李海风,张玉译2007 年出版323 页ISBN:780221341X本书涉及如何遵循《萨班斯-奥克斯利法案》即SOX404条新的相关问题,旨在揭示如何评估内部控制的效果,管理层如何遵循相关审计规则。
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企业风险管理·内部控制 理念与方法
康建国主编2007 年出版512 页ISBN:7220073674本书是在学习国外企业管理先进理念、贯彻国务院国资监管委《中央企业全面风险管理指引》文件基础上,结合本土企业实情,总结出来的理论、概念范式,操作规程,附有相关案例。...
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企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南 风险框架·设计方法与模板·实施案例
郑洪涛,张颖著2007 年出版307 页ISBN:750059738X《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南:风险框架·设计方法与模板·实施案例》内容简介:内部控制历来是包括企业在内的所有组织和机构正常运转的制度基础。它是一个单位为了保障会计信息质量,保护资产的...
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浙江省家族企业内部控制模式研究
辛金国著2007 年出版185 页ISBN:750464756X改革开放以来,私营企业得到快速的发展,已成为我国国民经济的重要组成部分。2002年,据中国社会科学院社会学所、全国工商联研究室共同组织对21个省市自治区的250个市县区的1947家中小私营企业进行的抽样调查表...
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内部控制有效性与财务报告可靠性相关性研究 内部控制需求观
贺欣著2007 年出版241 页ISBN:7307056259本书从审计的基本假设及经济学理论出发,对内部控制的有效性与财务报告的可靠性之间的关系进行理论分析,设计问卷,收集数据,对我国企业的内部控制状况进行了调查,借助线性回归模型进行了实证检验。...
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内部控制理论结构 控制效率的思想基础与政策建设
李连华著2007 年出版269 页ISBN:9787561528716随着中国新会计准则体系的颁布和实施,中国会计准则的改革将暂时告一段落。今年包括未来3~5年中,内部控制研究将是我国的热点。本书系统研究内部控制的意义,内部控制的原则与方法体系,内部控制循环及其设计,如何克...
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企业内部控制 理论、方法与案例
龚杰,方时雄编著2006 年出版318 页ISBN:7308050475本书介绍内部控制的概念,内部控制的目标与原则,内容与形式,内部控制方法,货币资金内部控制,销售与收款内部控制,采购与付款内部控制,工程项目内部控制,担保内部控制,成本费用内部控制等,以及案例分析。...
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日本内部控制评价与审计准则
日本企业会计审计会发布著2007 年出版128 页ISBN:7811222108本书介绍了日本《关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)》、日本《财务报告内部控制评价与审计准则》、日本《财务报告内部控制评价与审计实施准则》的相...