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内部控制

  • 我国企业内部控制评价研究

    董美霞,戴松梅著2010 年出版241 页ISBN:9787560742502

    本书对内部控制评价理论进行了深入研究,构建了一个更为完善的内部控制评价机制,从而为我国企业内部控制评价体系的发展和完善提供了有益的借鉴。...

  • 如何做好内部控制

    宗印凤主编2011 年出版230 页ISBN:9787111339731

    本书以问答的形式讲解了企业进行内部控制制度设计与运行的方法、内容及过程。企业组织架构与发展战略和企业社会责任与文化为企业内部控制的抽象内容分需要明确其以怎样的内容结构形成内部控制等。...

  • 公司治理与内部控制

    王宏,张婷著2011 年出版257 页ISBN:9787511816054

    本书以公司治理为主线,同时结合萨班斯法案,对公司应当如何改善内部控制系统,并保持内部控制系统的有效运行提出了有效的建议,并且对公司如何通过该考核提供了指导,帮助公司改善公司治理的同时,满足证监会的要求,提...

  • 内部控制实务与案例

    景刚,耿慧敏主编;杜丹,张丽,伊闽南,高仁华副主编;谢达理主审2014 年出版322 页ISBN:9787561176474

    本教材为应用型高等教育会计类规划教材,教材共分八章:第一章内部控制总论;第二章内部控制的基本理论;第三章内部环境的控制实务;第五章控制活动实务;第六章具体业务活动的控制实务;第七章内部控制评价实务;第八章内...

  • 企业内部控制评价及审计指引配盘课件

    李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093

    本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...

  • 内部控制理论与实务

    宋蔚蔚编2013 年出版278 页ISBN:9787512115132

    整本书具有前瞻性、规范性、指导性的特点:①“国外和国内相结合”,借鉴其他国家和地区的内控框架(美国,加拿大,法国,英国,南非,和我国的香港地区),同时以我国最新的内控基本规范和配套指引为主线。②“公司层面与业务...

  • 内部控制原则及方法

    王义云著1999 年出版338 页ISBN:9789571119755

  • 内部控制理论与实务

    宋蔚蔚编著2010 年出版290 页ISBN:9787512103221

    本书具有前瞻性、规范性、指导性的特点:①“国外和国内相结合”,借鉴其他国家和地区的内控框架(美国,加拿大,法国,英国,南非,和我国的香港地区),同时以我国最新的内控基本规范和配套指引为主线。②“公司层面与业务层...

  • 行政事业单位内部控制实务操作指南

    刘永泽,唐大鹏主编2016 年出版318 页ISBN:9787565422898

    本书主要针对已经实施的行政事业单位规范如何进行进一步贯彻落实进行系统的解读,同时对具体的实务操作提供指导性的意见。其内容包括行政事业单位内部控制概述、组织层级内部控制设计、业务层级内部控制设计...

  • 企业内部控制评估 第4版

    陈文彬编著2007 年出版401 页ISBN:9789867737946

  • 我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角

    李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170

    本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...

  • 《内部控制》习题与案例

    池国华,樊子君主编2011 年出版240 页ISBN:9787565404092

    本书根据东北财经大学会计学系列教材《内部控制》,并结合财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引编写而成。...

  • 内部控制缺陷披露的动机与经济后果研究

    宋京津著2015 年出版164 页ISBN:9787514164626

    目前,国内外学者普遍将委托代理、信息不对称、信号传递等理论,作为内部控制信息披露的理论基础,有些“就披露谈披露”的思路。而且,内部控制本身是一个人造系统,包括内部控制的设计、执行、评价、报告等各项组成...

  • 企业内部控制应用指引配盘课件 上

    李三喜著2011 年出版336 页ISBN:7511905129

    本书根据已颁布的18个内控配套指引,分为三类进行研究,即:内部环境类、控制活动类、控制手段类。并根据每一个指引中的具体条款,逐条进行解析,结合案例绘制出具体操作的路线图。本书分上下册,基本涵盖了企业资金流...

  • 内部控制与风险管理

    叶陈刚,郑洪涛等著2011 年出版348 页ISBN:9787566301772

    目前我国企业普遍缺乏内容控制和风险管理意识,本书从理论介绍到案例分析,全方位对内容控制和风险管理进行详尽阐述。

  • 企业内部控制学 第2版

    陈维青,胡本源主编;买买提明·木沙,陈利军,龚凤兰副主编2016 年出版275 页ISBN:9787565422515

    本书主要内容包括内部控制基础与架构、内部控制设计、内部控制评价、内部控制审计四部分。在教学中只有将理论与实践紧密结合,重视案例的演示与分析,才能达到预期的效果。因此,本书第二篇每一章最后一节都...

  • 内部控制体系监督指南

    (美)Treadway委员会发起组织委员会编译2010 年出版168 页ISBN:9787811228861

    本书分为三卷,卷一:指南,介绍了指南的目标、监督的性质和目标、监督模型的内容等。卷二:应用,介绍了建立监督的基础、如何设计并执行监督程序、如何评估并汇报结果等内容。卷三:案例,通过46个小案例以及3个综合案...

  • 中国上市公司内部控制信息披露制度性研究

    宋绍清著2010 年出版201 页ISBN:9787505888753

    本书利用中国上市公司年报公开披露数据,在内部控制信息披露现状调查和国内外内部控制信息披露制度背景、披露影响因素、披露程度计量等文献探讨基础上,按照公司治理的内部治理结构和外部治理机制,设计了相应的...

  • 企业内部控制检查与评价

    许江波著2009 年出版346 页ISBN:9787806848272

    鉴于内部控制检查与评价的重要性,以及我国企业普遍缺乏风险评估与内部控制自我评价的实践经验和具体指导现状,本书围绕货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、生产成本、固定资产及其他非流动资产、费用、...

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