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内部控制
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宪制中的行政机关 结构、自治与内部控制 Structure, autonomy and internal control
特伦斯·丹提斯(Terence Daintith),阿兰·佩兹(Alan Page)著;刘刚,江菁,轲翀译2006 年出版441 页ISBN:7040182750《宪制中的行政机关(结构自治与内部控制)》的主题是如何控制行政机关。传统宪法学采取的路径是外部控制,也就是说,通过议会和法院来控制行政机关。《宪制中的行政机关(结构自治与内部控制)》作者指出,这种主流...
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城市商业银行内部控制审计
于敏著2005 年出版335 页ISBN:7205055369本书共十一章,详尽地对城市商业银行内部控制审计内容、目标、程序及方法等内容作了介绍,同时对其各环节业务如何进行内控与审计都作了分析,另外对如何进行内部控制综合评价及撰写内部控制审计报告也都作了细致...
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农村合作金融机构内部控制综合评价
张初础主编2005 年出版541 页ISBN:7542915711本书根据中国人民银行《加强金融管理机构内部控制的指导原则》和上海分行《辖区农村信用内部控制评价暂行办法》等有关规定,对农村合作银行,农村信用社和联社的内部控制状况进行综合测试和评价,提供具体的评价...
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《商业银行内部控制试行办法》实施指南
车迎新主编2006 年出版379 页ISBN:7504939587本书是我国第一部全面、系统、规范介绍商业银行内部控制知识和方法的工具书,全书共分为七章,包括:《商业银行内部控制评价试行办法》及操作说明、商业银行内部控制评价实务、商业银行为贯彻《商业银行内部控制...
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内部控制信息披露理论框架研究
宋京津著2011 年出版185 页ISBN:9787549302727本书借鉴财务会计概念框架的研究思路,构建了内部控制信息披露的一个分析框架,本框架包括什么是内部控制信息披露、向谁披露内部控制信息、披露哪些内部控制信息和如何披露内部控制信息等问题。...