内部控制
-
董事会治理与上市公司风险行为研究 基于内部控制和风险承担视角
周婷婷著2014 年出版164 页ISBN:9787509632215本书是董事会治理风险效应研究的学术专著。随着公司经营发展对风险管理的日益需求,各国的治理实践不断优化调整,持续推动着董事会的风险功能建设。屡禁不止的公司丑闻事件、2008年的金融危机进一步强化了风险...
-
论企业破产清算的内部控制
栾甫贵等著2014 年出版323 页ISBN:9787563822737本书系统、深入地研究了企业破产清算的有关内部控制理论架构、治理结构、信息沟通、会计监管、风险预警与控制等相关理论与实务问题,并针对企业破产清算内部控制的有关问题,提出了相应的对策建议。不仅有助于...
-
政府控制、政治关联与内部控制信息披露
张志平著2014 年出版189 页ISBN:9787565417504本文分别从政府控制性质、政府行政层级、政府行权主体和政府终极控制权比例四个角度进行了考察,系统分析了政府控制影响内部控制信息披露的作用机理并进行了实证检验。...
-
企业内部控制管理操作手册
麻蔚冰等著2003 年出版1084 页ISBN:7500564066本手册从理论和实务两个方面,分十六部分八十七个项目系统设计了公司内部各项制度,对各类企业完善内部控制制度具有借鉴意义。
-
中国商业银行内部控制体系研究、设计与实施 金融工程在中国商业银行风险管理中的应用
叶永刚,顾京圃等著2003 年出版275 页ISBN:7504931659本书以中国国有商业银行为例,对现行的业务流程与管理流程进行了全面分类和梳理,并运用金融工程的基本原理,对中国国有商业银行的内部控制体系进行了研究与设计。...
-
西方中央银行会计及内部控制理论与实践
中国人民银行会计财务司编2002 年出版463 页ISBN:7504927023本书分为三篇,主要内容包括第一篇中央银行会计体系、会计体系,职能和会计周期、会计部门的结构和职能、分行的会计业务、会计原则、标准和政策、外汇业务——主要的会计问题、内部监管和内部审计、财务报告的...
-
中国上市公司内部控制报告 2012
胡为民主编2012 年出版255 页ISBN:9787121181238本书综合反映了2011年上市公司实施内部控制的情况,首先介绍了2011年内部控制领域的热点事件;然后对上市公司内部控制建设情况进行了描述性统计,如内部控制评价报告、内部控制审计报告和内部控制缺陷等的披露情...
-
企业内部控制 主要风险点、关键控制点与案例解析
本社编2012 年出版529 页ISBN:9787542932457本书通过企业的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制建设的主要风险点和关键控制点,为读者学习企业内部控制基本建设提供帮助。本书通过大量的案例解析内容,重视实践,力求体现全面性的特点。...
-
企业内部控制实施细则手册 第2版
周常发编著2012 年出版537 页ISBN:9787115281579本书从目标开始,细化了组织结构、发展战略、人力资源共18类工作事项的管理控制,真正实现了企业内部控制的细化管理,具有很强的实务性与操作性。...
-
煤炭企业内部控制研究 基于全面风险管理的视角
李静编2012 年出版201 页ISBN:9787509617199本书基于煤炭企业生产经营特点和整个行业发展现状,将煤炭企业内部控制理论与全面风险管理有机融合,阐述基于风险管理煤炭企业内部控制框架的构建以及评价机制,对实现煤炭企业战略目标,促进煤炭企业健康有序地发...
-
企业内部控制流程手册
许国才编著2012 年出版498 页ISBN:9787115280763本书采用“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”的展现形式,将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中,涵盖了18类企业内部控制工作事项的流程设计内容,是一本以流程为中心...
-
以风险为导向的内部控制体系理论与实践 中国神华的探索
凌文著2012 年出版308 页ISBN:9787509532003本书阐述了中国神华构建以风险为导向的内部控制体系的综合考虑和战略思考;内部控制与风险管理理论依据;中国神华以风险为导向的内部控制体系建设进程(包括风险观、现状诊断和建设方式);中国神华以风险管理为导向...