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内部控制

  • 高校内部控制实务研究

    李国友,王灵著2018 年出版201 页ISBN:9787548732372

    本书是浙江省教育管办评分离改革试点项目——高校内部治理机制改革试点单位金华职业技术学院内部控制建设的阶段性成果,归纳总结了金华职业技术学院内部控制建设实务案例,全书分为高校内部控制建设范例、高校...

  • 高校内部控制建设实施操作指南

    张庆龙主编2018 年出版557 页ISBN:9787514190328

    本书对我国高等学校内部控制的建立和实施进行了更加本土化的设计,更加符合高等学校的组织特点和业务特点,更具有针对性、适应性和实操性。本书可以作为各个高校进行内部控制建设的参考书籍,可结合高校自身的业...

  • 内部控制与食品安全信息披露关系研究

    陈素云著2017 年出版159 页ISBN:9787109228719

    本书以2011—2014年上海和深圳两地证券交易所上市的食品类公司为研究样本,以相关利益者理论、信息不对称理论和委托代理理论为理论基础,沿着需求——动机——目的这一哲学逻辑分析内部控制对食品安全信息披露...

  • 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2015年

    企业内部控制编审委员会编著;罗胜强主编;李培辉,刘兵,赵团结,左强,兰海涛编委成员2015 年出版545 页ISBN:9787542945587

    2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。本书是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工...

  • 内部控制评价与财务报告信息披露的会计计量工具研究

    刘斌著2014 年出版240 页ISBN:9787565417245

    本书通过对我国不同定位市场中内控评价和财务信息含量研究使用的会计计量工具的研究,各指标的选取、计量方法创新,内控评价和财务信息含量规律的发现和比对,以及内控评价和财务信息使用中投资策略的分析,全面论...

  • 《企业内部控制》同步综合练习

    聂新军主编;李军华,唐晓东副主编2014 年出版194 页ISBN:9787030417992

    《企业内部控制同步综合练习》分为十个章节,每一章包括“考核内容”、“重点和难点”和“同步综合练习”三部分内容,“同步综合练习”具体分为“单项选择题”、“多项选择题”、“简答题”、“论述题”和“案...

  • 企业内部控制精要方法·模板·案例

    娄权著2014 年出版248 页ISBN:9787566811288

    本书介绍内控建设、评价、审计、优化的全生命周期及注意要点,侧重于实战技能的开发和提升,但又不是惟工具论,提倡“理论框架 + 实战操作”,实现理论和实务的耦合。本书既可作为内控实务工作者的工具书,又可作为...

  • 终极控制人对上市公司内部控制有效性的影响 理论分析与实证检验

    秦江萍,李育红著2014 年出版233 页ISBN:9787514153637

    本书首先构建了内部控制有效性综合评价体系。其次,运用描述性统计、行业排序、地区比较、样本分组比较等方法对上市公司内部控制有效性总体状况进行分析。然后,根据现有的研究结论,运用均值T值检验、中位数Z值...

  • 内部控制与关系专用性投资 基于契约视角的实证研究

    林钟高,徐虹著2014 年出版286 页ISBN:9787509633533

    本书针对关系专用性投资这一关系契约的分析发现,在转轨经济和关系信任的中国,关系专用性投资对于促进企业价值增值尤其重要,而内部控制则是为关系专用性投资的价值创造提供了重要的信息机制,合作机制和控制机制...

  • COSO内部控制实施指南 2013版

    (美)罗伯特·R·穆勒著;秦荣生,张庆龙,韩菲译2015 年出版336 页ISBN:9787121254314

    2013版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO...

  • 中国上市公司内部控制报告 2014

    胡为民主编2015 年出版378 页ISBN:9787509558706

    本书共分为七章。第一章依据企业公开披露的2013年度内部控制评价报告、内部控制审计报告等相关信息,全面介绍了中国上市公司2013年度内部控制披露现状,包括内部控制评价报告、内部控制评价缺陷、内部控制咨询...

  • 中国上市公司内部控制信息披露的有效性研究

    张晓岚,沈豪杰著2015 年出版245 页ISBN:9787543224513

    本书构建了一个基于熵模型计量的内部控制信息披露质量指数以计量上市公司内部控制信息披露质量的高低,并在此基础上,基于内部控制信息披露有效性的检验标准,分别就治理目标实现能力和治理手段的约束力共两个维...

  • 全面风险管理导向下企业内部控制评价研究

    罗怀敬著2014 年出版219 页ISBN:9787560751863

    本书以农业上市公司为例,就全面风险管理导向下的企业内部控制体系的评价及合理化构建问题作了较为系统深入的研究。本书既可作为管理等专业的研究生参考书,亦可作为相关领域研究人员及实务工作者的参考用书,还...

  • 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2015年版

    企业内部控制编审委员会编2015 年出版516 页ISBN:9787542945723

    本书内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展...

  • 行政事业单位内部控制规范实际操作范本

    郝建国,陈胜华,王秋红主编2015 年出版265 页ISBN:9787509213575

    全书由行政事业单位内部控制实施程序和要求、内部控制手册、内部控制评价手册三个部分组成。其中,行政事业单位内部控制实施程序和要求是根据各试点单位实践活动总结而成;《内部控制手册》和《内部控制评价手...

  • 内部控制学

    付君主编2015 年出版398 页ISBN:9787542945396

    本书以2008年财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、2010年颁布的《企业内部控制配套指引》、2012年财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范》(试行)为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建...

  • 企业内部控制与制度设计

    张远录主编;吕宝军,毛金妹,张晓天副主编2013 年出版275 页ISBN:9787300164403

    本书是一本真正具有可操作性和实用性的内部控制制度设计操作指南。全书所有章节都侧重企业内部控制制度的设计与操作。

  • 我国上市公司内部控制有效性的影响因素与经济后果研究

    邓德强,吴清林等著2014 年出版324 页ISBN:9787509635438

    本书主要以我国企业内部控制制度建设快速发展为背景,主要讨论了我国上市公司内部控制有效性内涵、计量,影响因素与经济后果等问题,特别关注了投资者决策需求视角下的内部控制有效性的概念内涵和计量方法,金字塔...

  • 企业内部控制学 第3版

    郑洪涛,张颖著2015 年出版218 页ISBN:9787565418617

    《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》(统称《企业内部控制配套指引》于2010年正式颁布,这标志着我国企业内部控制规范体系已经基本形成。与此同时,内部控制制度建设...

  • 内部控制学

    史元,梁运吉主编;孙文琪,陈志宏副主编2015 年出版378 页ISBN:9787030417695

    本书前两章为总论内容,通过梳理国内外关于内部控制的相关规范,并进行比较分析,明确内部控制的基本概念与原理,归纳出我国内部控制规范体系框架,以起到提纲挈领之功效。从第三章到第七章,按照内部控制“评估风险-...

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