内部控制
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基于现代系统思考的企业内部控制创新研究
王桂莲著2011 年出版214 页ISBN:9787514104622本书在国内外现有的内部控制和相关学科研究成果的基础上,利用西方现代系统思考的理论与方法,开展企业内部控制创新研究。以21世纪组织的假设和现代企业理论的人性假设为基础进行分析,依据软系统思考的方法,提出...
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企业内部控制规范指引操作案例点评
傅胜,池国华主编2011 年出版277 页ISBN:9787301185438本书以《企业内部控制基本规范》和最新发布的《企业内部控制配套指引》为理论指导,对精心选取的企业内部控制案例进行了详细解读,极具理论和实务操作价值。本书所作理论概述,精炼而独到;所选案例,大多来源于近三...
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基于民族文化特征和企业文化二维权变因子的内部控制偏好实证研究
胡本源著2018 年出版231 页ISBN:9787565431104在文献综述的基础上,本书在将内部控制系统按照偏好正式控制还是非正控制进行分类的基础上,对民族文化特征和企业文化这二个权变因子与内部控制偏好的关系进行了理论分析。在此基础上,本书使用调查问卷方法,收集...
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利益相关者视角的企业内部控制体系研究
赵爽著2017 年出版369 页ISBN:9787509578216随着市场竞争的日常加剧,企业所面临的各种风险呈现了复杂性和多样性的趋势。内部控制作为控制和防范企业风险的基本保障,逐渐成为保证企业正常经营和可持续发展的核心力量。本书在对国内外内部控制、风险管理...
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农商银行内部控制建设研究
于辉主编2017 年出版323 页ISBN:9787504990822当前,我国的经济运行环境已经发生了巨大的变化,如何在供给侧改革的背景下认识新常态、适应新常态,是每一名银行员工都应该认真思考的课题。通过北京农商银行近年来的实践,我们深刻认识到,一家”好银行”除了要有...
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煤炭企业全面风险管理与内部控制研究
王蔚著2017 年出版320 页ISBN:9787557702021本书剖析了煤炭企业风险管理和内部控制现状,提出存在的主要问题,通过引入全面风险管理下的内部控制理念,应用于煤炭企业内部控制模式构建等内容。使全面风险管理和内部控制管理能够在煤炭企业中实际开展并加以...
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多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究
郭军著2017 年出版221 页ISBN:9787513649605国企改革是整个经济体制改革的中心环节,国企高管在内部控制运行中起主导作用,频发的国企财务欺诈等违规丑闻多以高管参与为特征,降低国企内部控制缺陷(ICD)发生率的关键在于规范高管权力的机会主义行为。本研究...
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小企业内部控制规范培训指定用书 小企业内部控制规范 试行
中华人民共和国财政部制定2017 年出版314 页ISBN:9787542955784为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,财政部制定了《小企业内部...
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证券公司现场检查及内部控制测试与评价
李从军著2014 年出版392 页ISBN:9787504483355为了控制金融机构经营风险,许多国家的金融法律赋予了金融监管机构对金融机构的检查权,但是在监管中如何用好检查权及时揭示和化解证券公司风险隐患,确保金融体系的健全稳定,目前,市场上的著作大多是从证券公司年...
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建筑施工企业内部控制建设 重点、难点与案例分析
潘文学主编2017 年出版404 页ISBN:9787542954404本书主要从目前建筑施工企业的现实状况出发,针对具体的工程项目施工过程中的实施意义、制度完善、成本风险控制、内部监控制度、网络信息化等各环节分别进行探讨,提出相应的风险控制措施,以期加强施工企业的内...
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医院经济运营内部控制实务 建立现代医院管理制度的实现路径
涂远超等著2017 年出版402 页ISBN:9787121328954本书系统化地阐述现代医院尤其是公立医院经济业务内部控制体系建设的方法论、实施过程和操作要点,以期通过内部控制这种先进的管理方法,为医院满足监管机构合规要求,适应新医改的一系列要求,提升自身治理水平和...
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青年经济学者文库 公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量
刘彬著2017 年出版188 页ISBN:9787561565841本书以我国2008-2013年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量三者之间...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2016年版
中华人民共和国财政部制定2016 年出版250 页ISBN:9787542949257本书收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通...
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高校财务风险预警与防范策略研究 基于内部控制视角
方芸著2017 年出版149 页ISBN:7513052670本书基于内部控制理论和我国高校的财务风险管理实践,提出了高校治理、内部控制和风险管理三者整合的框架图,并在此基础上,构造高校财务风险预警模型。最后提出高校财务风险全面治理的框架,即首先完善高校治理,理...
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行政事业单位内部控制规范实施指南 修订版
方周文,张庆龙,聂兴凯编著2017 年出版412 页ISBN:9787542955807本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计...
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新政策下财会管理全案丛书 最新内部控制管理操作实务全案
贺志东著2018 年出版1096 页ISBN:9787121330063全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息...
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高校经济活动内部控制研究
邵积荣著2017 年出版207 页ISBN:9787554304693作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制。“内部控制”的理论和实践最早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包...