内控
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国有控股上市公司内控管理与内部审计
罗重辉编著2005 年出版520 页ISBN:7538273875本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...
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保险资金运用与内控管理
曹贵仁2018 年出版237 页ISBN:9787543228610为了便于学习、全面了解、系统掌握保险资金运用及内控管理的相关知识,本书从源头开始介绍了保险资金的来源、运用原则、管理模式、发展阶段;紧接着,介绍了保险资金可投资的领域与工具类型、监管政策;随后,从多角...
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内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
王海荣著2018 年出版224 页ISBN:9787115480187作者试图剥去披在内控身上的层层盔甲,直击内控的实质。用朴实的话语在真实的语境下述说内控,并辅以漫画解读。作者详细介绍了关于内控的误读、内控是什么、为什么要做内控、内控控什么、内控谁来做、内控部门...
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企业内控精细化管理全案
王德敏编著2009 年出版534 页ISBN:9787115197153本书提供了“管理风险+关键环节+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案。本书从明确管理风险开始,细化了企业资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资...
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中国期货公司内控管理实务
吴元贞著2009 年出版280 页ISBN:9787504949707本书从对期货经纪行业概况研究入手,回顾总结了中国期货经纪行业的历史和行业特点;借鉴了境外期货经纪行业内控管理的一般原则;对中外著名的期货风险事件进行了概略分析,得出了加强期货公司内控管理必要性、紧迫...
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风险审计绩效评论 基于企业内控本质的研究
赵俊湦著2013 年出版189 页ISBN:9787516124697本书从审计思想出发,给出审计评价系统研究的基本理论和一般方法,分析审计体系运筹与控制的内涵、外延及一般运动发展规律,为风险审计综合评价体系搭建提供决策支持。同时,对审计控制优化的组织结构进行研究,给出...
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治理机制与内控有效性及企业风险研究
赵渊贤著2015 年出版253 页ISBN:9787509213438本书采用规范分析、实证分析、契约分析等研究方法,沿“理论分析→实证分析→对策建议”的研究路线,对其选题——“公司治理、内控有效性和企业风险研究”作了较全面的研究,在建立内部控制有效性评价指标体系、...
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区县财政内部控制操作手册 南京市6合区财政局内控制度实例
楚琢玉等著2010 年出版309 页ISBN:9787509523674本书原是南京市六合区财政局完成的内控机制工作指导文件,该课题贴近实际,主动创新,在全面规范财政管理活动、制度创新上做出了有益的探索,值得肯定和推广。“中国财经报”与财政部科研所分别做了报道和评述,予以...
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企业内控精细化管理全案
谭晓薇著2014 年出版257 页ISBN:9787511907493本书所讲述的都是非常实用和可操作的方法,注重实践,以解决问题为目的,通过对资金、存货、销售、固定资产、无形资产、担保、合同等内容的阐述,不但构架了企业内控精细化管理全案的内容框架,而且形成了企业内控精...
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牛角包一样的会计 风险内控与流程再造
马津著2017 年出版188 页ISBN:9787559603395本书为财经类图书。这是《牛角包一样的会计》系列的第四本,虽然是围绕着财务这个主题来写的,但是每本书的偏重各有不同。这本书讲的是关于“风险内控与流程再造”,相比于《牛角包一样的会计:会计轻松入门》《牛...