内部控制
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行政事业单位内部控制规范讲座
财政部会计司编2013 年出版316 页ISBN:9787514137927为满足市场经济体制进一步完善和现代国家治理的需要,财政工作必须紧紧围绕财税体制改革与调整这一中心展开,深化改革,规范管理。管理工作事关大局,基础工作关乎成效。加强财政管理与深化财税改革相辅相成。今后...
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中国民营企业内部控制案例研究
许永斌,蒋振成,张宜霞等著2012 年出版391 页ISBN:9787811405330中国会计学会下属的中国民营企业内部控制研究中心组织进行了中国民营企业内部控制的案例研究。本次案例研究共选择了隶属于不同的行业的八个具有代表性的民营企业,根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》...
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企业内部控制与风险管理
徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2013 年出版224 页ISBN:9787565412936本书依据五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》,介绍先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论,通过企业运作中的典型实例讲解主要业务活动中的控制要点、控制标...
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事业单位内部控制与管理
魏明,夏立均,贾玉凤编著2014 年出版331 页ISBN:9787514139495本书是为迎合事业单位内部控制规范的执行而编写的辅导教材,共四篇十七章,讲述了事业单位内部控制的各个层面的操作流程及控制点。立足于我国事业单位的实际情况,面向事业单位管理层、财会人员和业务人员,知道事...
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供电企业内部控制与风险管理
孙晓红,葛岚,拜克明主编2014 年出版227 页ISBN:9787517016779为了改进供电企业内部控制与风险管理,促进供电企业的持续、健康、稳定发展,基于国内外相关理论,结合我国电力体制改革背景、供电企业自身的特点和发展战略及监管部门的要求,组织编写了《供电企业内部控制与风险...
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企业内部控制双系统构建研究 基于事理学的阐释与应用
杨芳著2013 年出版154 页ISBN:9787516128121本书为云南民族大学文库的一种。目前,我国经济发展有两大显著趋势:一是国内改革开放不断深化;二是国际化接轨加速。企业作为经济发展的重要主体,迎来新发展机遇的同时也将面对更多的生存风险和成长陷阱。企业内...
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内部控制习题与案例 第2版
池国华,樊子君主编2014 年出版261 页ISBN:9787565404313本书系统介绍了经济全球化与中美经贸关系,全书共分三部分:第一篇是“失衡篇”;第二篇是“均衡篇”;第三篇是“发展篇”。
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基础教育事业单位内部控制管理
顾筱璞,周隽主编;戴江伏执行主编2013 年出版231 页ISBN:9787542939838本书分九个章节,52个小节阐述了基础教育事业单位经济活动的关键控制理论及控制方法,在内容上涵盖基础教育事业单位控制管理的方方面面,提出了控制环境、控制方法、控制流程、控制检查与监督及经济活动的案例等...
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上市公司内部控制体系建设工作指南
中国上市公司协会著2012 年出版215 页ISBN:9787509534014本书从内部控制的发源、国内外比较出发,详细介绍了内部控制体系的构建、运作、评价评估等。书中还提供了精炼的案例,实操性强,适合中国企业借鉴参考。...
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企业内部控制知识竞赛辅导资料
本社编2013 年出版236 页ISBN:9787514136098企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。本书是与企业内部控制活动相关的法规...
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企业内部控制 第2版
程新生编2011 年出版290 页ISBN:9787040336290本书以控制论、代理理论、组织行为理论、权变理论等为指导,研究企业内部控制。既有系统的理论分析,又有大量翔实的案例。全书分为五篇十二章,五篇分别为内部控制基础篇、内部控制要素篇、内部风险控制篇、内部...
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供电企业财务内部控制手册
安徽电力公司编;蔡华林,江金霞主编2011 年出版604 页ISBN:9787512312036本书按照《关于印发<国家电网公司财务内部控制手册>和<国家电网公司财务内部控制评价手册>的通知》(国家电网财[2009]1185号)的文件的要求,安徽省电力公司结合本公司具体业务情况,制定和完善本公司的财务内部控...
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内部控制与现代审计初探
胡志容著2013 年出版319 页ISBN:9787506836746本书以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践作了与时俱进的多角度多方面的分析、探索和思考,具有较强的理论价值、创新价值和实践价值,是审计人员、...
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上市公司内部控制信息披露研究
蔡丛光著2013 年出版160 页ISBN:97875504122792002年SOX法案颁布后,学术界和实务界掀起了内部控制的研究热潮,本书在系统研究国内外内部控制信息披露的基础上提出了内部控制信息披露框架,并对披露管制提出了改进设想,对我国上市公司内部信息披露的现状进行...